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主讲老师: 于老师
培训时长:12H
课程价格:¥3,280.00
【课程背景】
针对经济转型改革大潮冲击和“营改增”涉税影响,房地产企业如何站在公司整体战略运营角度树立企业的增值税管控思维体系?财务部门如何做好全员营改增应对的财务管控、发票风险防范、内部控制调整和公司架构再造?针对“营改增”对房地产行业各方面冲击的实务解析,如何调整企业所得税和土地增值税的税收筹划思维理念?实操应用中有效应对方法有哪些? 房地产企业项目众多,有的项目完工入住,有的项目仍在建造,有的项目竣工已销售现房但没入住,汇算清缴如何处理? 完工开发产品一定要结转收入吗?未完工开发产品没结转收入也算所得税吗?部分入住项目到现在工程也没结算完,发票差多了,怎么办? 作为资金密集型高暴利行业的房地产企业,实操中如何有效利用资本运作财税新政破解融资瓶颈?高暴利如何免税导出?如何由高涉税风险的地产集团向低涉税风险的非地产集团转化?清算涉税风险如何结合清算申报表填报进行有效管控? 针对清盘阶段房地产企业财务人员和老板最为头疼的土地增值税,如何进行开发前期的公司整体组织架构,搭建有效应对企业所得税和土地增值税的高税负问题?如何利用本企业的财务资料结合国家最新土地增值税新政进行土地增值税测算和模拟清算?税务机关如何进行土地增值税清算检查?如何应对? 本次专题结合国家房地产财税新政,分不同阶段就房地产企业汇算清缴风险识别、报表填报、涉税筹划等进行实操应用的征管实务案例解析,破解房地产企业汇算账务常见疑难问题,让您轻松掌握企业所得税汇算纳税风险管控技能和税收筹划技巧。针对清算阶段企业清算申报表的具体填报,通过征管中的实务案例解析清算阶段涉税风险识别和如何进行税收筹划应用,自由掌控和轻松应对企业所得税清算分配的涉税风险。通过对国家最新的土地增值税各类型清算申报表结合土地增值税新政运用的解读,利用实务案例解析如何进行土地增值税清算的风险识别和税收筹划增值应用,有效提升土地增值税的清算技能和税收筹划管控水平。通过超详实的课件讲义学习,让你轻松规避项目不同阶段所得税汇算清缴、企业所得税的清算、企业注销清算分配和土地增值税项目清算的涉税风险。
【课程对象】
各房地产企业领导,项目负责人、主管财税领导、财务总监、税务经理、 财务人员以及税务、会计师事务所和各财务咨询公司的人员。
【课程大纲】
第一篇:房地产企业营改增应对技能提升 一.“营改增”给房地产企业带来哪些机遇和挑战?房地产企业如何破解原有营业税征管瓶颈和从战略运营角度全方位应对增值税挑战? 二.营改增新政对企业经营、财务、管控、资金流、投融资、工程招投标、工程预算、造价等方面都有哪些影响?相关部门应掌握哪些必备知识和应对技巧? 三.增值税发票开具实例应用:营改增后发票如何管控?“三流合一”原理在发票管控中的实例解析;虚开发票的涉税风险? 四.公司管控策略调整和组织架构再造筹划案例应用。 第二篇:企业所得税汇算 一.企业所得税汇算清缴概述 二.开办期间业务的所得税汇算处理 三.预售期间的汇算清缴 四.竣工销售期间的汇算 第三篇:所得税清算及分配注销 一.企业清算分配及注销在征管中存在哪些涉税风险? 二.企业清算主要法规政策有哪些? 三.企业清算的所得税处理基本规定有哪些? 四.企业清算的所得税处理具体应用。 第四篇:土地增值税清算 一.土地增值税基本知识 二.土地增值税清算基本规定 三.土地增值税算清具体应用 四.税务机关对土地增值税清算的检查重点和企业的有效风险应对方法 五.土地增值税清算综合案例解析
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